榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心2017-預(yù)算編報說明
一、基本情況:
本站共有在編在職人員18人,在崗14人,借調(diào)4人至鎮(zhèn)機關(guān)工作。
二、預(yù)算安排情況
(一)預(yù)算收入
1、上級撥款:13萬元;
2、財政撥款:110.86;
合計預(yù)算收入:123.86
(二)預(yù)算支出:
1、在崗人員:18人,其中鎮(zhèn)機關(guān)借用4人,在職14人,全-應(yīng)發(fā)工資44.06萬元額為550.6 44.06萬元。
2、津補貼27.5萬元,財政補貼社會保障繳費28.68萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼6.02萬元,節(jié)假及加班0.6萬元
3、公用經(jīng)費:16.75萬元
1)辦公費:1.4萬元(常辦公用品支出)
2)宣傳費:0.75萬元;
3)公務(wù)用車:1.8萬元(主要用于信息采集、下村照相租車支出)
4)信息費:3萬元(主要用于醫(yī)保信息錄入)
5)維修費:1.4萬元;(電腦、網(wǎng)絡(luò)的維修維護(hù))
6)招聘會費用:0.5萬元;
7)福利費:1.2萬元;
8)勞動糾紛協(xié)調(diào)處理開支:0.8萬元;
9)企業(yè)聯(lián)手幫扶開支:1.5萬元;
10)迎檢開支:0.7萬元;
11)公務(wù)接待費:3萬元;
12)會議費:0.7萬元;
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元:元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1238600 | 1108600 | 1108600 | 130000 | 1750 | |||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 440600 | 440600 | 440600 | |||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 275000 | 275000 | 275000 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 60200 | 60200 | 60200 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)消費貨幣補貼 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 88000 | 88000 | 88000 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險 | 13500 | 13500 | 13500 | |||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 23300 | 23300 | 23300 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費 | 14000 | 1750 | |||||||||||||||
| 印刷費 | 7500 | |||||||||||||||||
| 水費 | ||||||||||||||||||
| 電費 | ||||||||||||||||||
| 郵電費 | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運行維護(hù)費 | 18000 | |||||||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||||||||
| 維修費 | 14000 | 14000 | ||||||||||||||||
| 會議費 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||
| 勞務(wù)費 | 23000 | 23000 | ||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | ||||||||||||||||||
| 福利費 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 162000 | 162000 | 162000 | |||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
| 專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | ||
| 單位:元 | ||
| 項目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計 | 94000 | 48000 |
| 1、因公出國(境)費用 | ||
| 2、公務(wù)接待費 | 50000 | 30000 |
| 3、公務(wù)用車費 | 44000 | 18000 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 44000 | 18000 |
| (2)公務(wù)用車購置 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||
| 1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | ||
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | ||
| 5.公務(wù)接待批次(批) | ||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | ||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2017-麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去 | |
| 岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款(補助) | 1108600 | 一、基本支出 | 1238600 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
| 1、經(jīng)費撥款 | 1108600 | 1、工資福利支出 | 906600 | 203國防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 170000 | 204公共安全支出 | ||
| (1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 162000 | 205教育支出 | ||
| (2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| (3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| (4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 1108600 | ||
| (5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 130000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費 | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 130000 | |||
| 收入總計 | 1238600 | 支出總計 | 1238600 | 支出總計 | 1238600 |