岳陽縣工信局2016-預算公開
一、單位基本情況
岳陽縣工業(yè)和信息化局(原岳陽縣工業(yè)局)于2011-7-正式設立,為縣人民政府工作部門,主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行、電力行政執(zhí)法、信息化推進及新型墻體材料等工作的管理。
共設7個職能股室,下轄2個二級機構。2014-局機關行政編制 21人,工勤編制3人,事業(yè)編制23人, 2014-12-機關共有退休人員 28人,二輕退休10人。
二、岳陽縣2016-度工信局預算收支總表
單位:萬元
| 收入 |
支出 |
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| 內(nèi)容 |
2016-預算數(shù) |
內(nèi)容 |
2016-預算數(shù) |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 |
660 |
一、基本支出 |
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| 經(jīng)費撥款 |
660 |
﹙一﹚工資福利支出 |
281.4 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
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﹙二﹚一般商品和服務支出 |
197.1 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
| 二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
181.5 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項目支出 |
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| 四、上級財政補助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結余 |
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| 收入合計 |
660 |
支出合計 |
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| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
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三、岳陽縣2016-度工信局支出預算明細表
單位:萬元
| 經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
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| 合計 |
當-財力 |
上-結轉(zhuǎn) |
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| 財政預算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計 |
經(jīng)費撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計 |
660 |
660 |
660 |
|
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
114 |
114 |
114 |
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|
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|
| 津貼補貼 |
83 |
83 |
83 |
|
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|
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|
| 社會保障繳費 |
84.4 |
84.4 |
84.4 |
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|
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|
|
| 其他工資福利支出 |
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|
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| 一般商品和服務支出 |
辦公費 |
20 |
20 |
20 |
|
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| 印刷費 |
18 |
18 |
18 |
|
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|
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|
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|
| 水費 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 電費 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 郵電費 |
9 |
9 |
9 |
|
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|
|
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|
| 物業(yè)管理費 |
5 |
5 |
5 |
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| 公務用運行維護費 |
10 |
10 |
10 |
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|
| 其他交通費 |
5 |
5 |
5 |
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|
|
| 差旅費 |
10 |
10 |
10 |
|
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|
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|
| 維修費 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
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|
|
| 會議費 |
10 |
10 |
10 |
|
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|
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|
| 勞務費 |
|
|
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|
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|
|
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|
| 培訓費 |
10 |
10 |
10 |
|
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|
|
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|
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|
| 公務接待費 |
14.5 |
14.5 |
14.5 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 工會經(jīng)費 |
10 |
10 |
10 |
|
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|
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|
|
| 福利費 |
|
|
|
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|
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|
|
| 其他一般商品和服務支出 |
65.1 |
65.1 |
65.1 |
|
|
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|
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|
|
|
|
| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 退休費 |
58 |
58 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離退休津補貼 |
53 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 助學金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公積金 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遺屬費 |
1 |
1 |
1 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 獎勵金 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 老干費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 |
30 |
30 |
30 |
|
|
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|
|
|
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|
|
| 項目支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
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|
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|
|
| 對附屬單位補助支出 |
|
|
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|
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|
|
| 上繳上級支出 |
|
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|
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|
| 結余 |
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|
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|
|
|
| 其他支出 |
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四、岳陽縣2016-度工信局“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元
| 項 目 |
本-預算數(shù) |
| 合 計 |
24.5 |
| 1、因公出國(境)費用 |
0 |
| 2、公務接待費 |
14.5 |
| 3、公務用車費 |
10 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 |
10 |
| (2)公務用車購置 |
0 |
| 注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
|