| 岳陽縣2015-度林業(yè)局單位決算收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內容 | 2015-決算數(shù) | 內容 | 2015-決算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 | 1585.87 | 一、基本支出 | 1768.5 |
| 經費撥款 | 1455.37 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1248.67 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 130.5 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 291.47 |
| 二、政府性基金撥款 | 74.6 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 228.36 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 465.2 | |
| 四、上級財政補助 | 465.2 | 三、事業(yè)單位經營支出 | |
| 五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、其他收入 | 125 | 五、上繳上級支出 | 16.97 |
| 六、-末結轉和結余 | |||
| 收入合計 | 2250.67 | 支出合計 | 2250.67 |
| 岳陽縣2015-度林業(yè)局單位支出決算明細表 | ||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | |||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
| 合計 | 2250.67 | 1585.9 | 1455.4 | 130.5 | 0 | 74.6 | 0 | 465.2 | 0 | 125 | ||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 450 | 450 | 450 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 津貼補貼 | 420 | 420 | 400 | 20 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 378.67 | 378.67 | 378.67 | 2130201行政運行 | ||||||||||
| 其他工資福利支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 20 | 20 | 14 | 6 | 2130201行政運行 | ||||||||
| 印刷費 | 5 | 5 | 5 | 2130201行政運行 | ||||||||||
| 水費 | 7 | 7 | 7 | 2130201行政運行 | ||||||||||
| 電費 | 14 | 14 | 9 | 5 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 郵電費 | 15 | 15 | 8 | 7 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 物業(yè)管理費 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 公務用車運行維護費 | 32.1 | 32.1 | 10 | 22.1 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 其他交通費 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 差旅費 | 24 | 24 | 14 | 10 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 維修費 | 19 | 19 | 16 | 3 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 會議費 | 21 | 21 | 14 | 7 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 勞務費 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 2130201行政運行 | ||||||||||
| 培訓費 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 2130201行政運行 | ||||||||||
| 公務接待費 | 45.7 | 45.7 | 30.5 | 15.2 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 工會經費 | 15.6 | 6 | 6 | 9.6 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 福利費 | 18 | 8 | 8 | 10 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 16.9 | 6.9 | 6.9 | 10 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 5 | 0 | 5 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 退休費 | 125 | 0 | 5 | 120 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 離退休津補貼 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 2130201行政運行 | ||||||||||
| 醫(yī)療費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 助學金 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 28.03 | 10 | 10 | 18 | 2130201行政運行 | |||||||||
| 遺屬費 | 5 | 0 | 5 | 2130201行政運行 | ||||||||||
| 獎勵金 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 老干費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 項目支出 | 465.2 | 465.2 | 2130205森林培育 | |||||||||||
| 事業(yè)單位經營支出 | 0 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | 16.97 | 17 | 20130299其他林業(yè)支出 | |||||||||||
| 結余 | ||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2015-度林業(yè)局單位“三公”經費決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 | 77.8 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 45.7 |
| 3、公務用車費 | 32.1 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 32.1 |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
| 3.公務用車購置數(shù)(輛) | |
| 4.公務用車保有量(輛) | 3 |
| 5.公務接待批次(批) | 952 |
| 6.公務接待人數(shù)(人) | 7620 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | “三公”經費比2014-69.4萬元增加了8.4萬元是因為森林防火用車增加 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
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