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岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算公開
來(lái)源:縣婦聯(lián)   2021-11-19
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  岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年度部門預(yù)算公開

  目錄

  第一部分  部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  (四)政府采購(gòu)情況

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一) 職能職責(zé):

  岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)主要職能是指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議,開展婦女兒童工作,維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益,促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  我單位現(xiàn)有人數(shù)7人,在職7人。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室:(主席室、副主席室、辦公室、財(cái)務(wù)室)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門預(yù)算數(shù)94.63萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款94.63萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較上年增加3.07萬(wàn)元,主要原因是:本單位人員調(diào)整工資性支出略有增加。

 。ǘ 支出預(yù)算

  2022年本部門預(yù)算數(shù)94.63萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算79.17萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出7.01萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出3.51萬(wàn)元,住房保障支出4.95萬(wàn)元。支出較上年增加了3.07萬(wàn)元,主要原因是:本單位人員調(diào)整工資性支出略有增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款收入94.63萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出79.17萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出7.01萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出3.51萬(wàn)元,住房保障支出4.95萬(wàn)元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2022年本部門年初預(yù)算數(shù)為 80.73萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出74.43萬(wàn)元;一般商品和服務(wù)支出6.30萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  2022年本部門年初預(yù)算數(shù)為13.90萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體為:完成適齡婦女15000名免費(fèi)兩癌篩查任務(wù)4.0萬(wàn)元、完成特困家庭,困境婦女兒童關(guān)愛(ài)慰問(wèn)2.0萬(wàn)元、完成維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,保障婦女兒童利益4.00萬(wàn)元、完成“三八”慶祝節(jié)日活動(dòng)3.00萬(wàn)元、完成保障婦聯(lián)行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)0.9萬(wàn)元,主要用于保障婦聯(lián)行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.30萬(wàn)元,比上年減少5.66萬(wàn)元,減少47.32%。原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)開支的縮減。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),公務(wù)接待費(fèi)與上年基本持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒(méi)有公務(wù)車,沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元,擬召開會(huì)議1次,人數(shù)50人、內(nèi)容為婚調(diào)中心工作人員技巧;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,無(wú)內(nèi)容;無(wú)舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。

  (三)政府采購(gòu)情況

  2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類0 萬(wàn)元,貨物類0 萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。

 。ㄋ模﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)?h人大機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公,故本機(jī)關(guān)無(wú)辦公用房。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為94.63萬(wàn)元,其中,基本支出80.73萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13.9萬(wàn)元。 本部門整體支出目標(biāo)為:財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100% ,三公經(jīng)費(fèi)率100% ,組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會(huì)1次,組織婦女維權(quán)知識(shí)講座2次,幫助婦女兒童維權(quán)89次,政府采購(gòu)執(zhí)行率80% ,公務(wù)卡刷卡率45%,固定資產(chǎn)利用率100%。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

  本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會(huì)1次,組織婦女維權(quán)知識(shí)講座2次,幫助婦女兒童維權(quán)89次。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第21張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  附表:岳陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算公開表.xlsx