| 表1 | |||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門收支預算總表 | |||||||||||
| 單位名稱:岳陽縣總工會 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 項目 | 2017-預算數(shù) | 項目 | 2017-預算數(shù) | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財政撥款 | 299.75 | 201一般公共服務支出 | 299.75 | ||||||||
| (一)公共財政撥款 | 299.75 | 203國防支出 | |||||||||
| 1、經(jīng)費撥款 | 299.75 | 204公共安全支出 | |||||||||
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | ||||||||||
| (1)專項收入 | 206科學技術(shù)支出 | ||||||||||
| (2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | ||||||||||
| (3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||||
| (4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||||||||||
| (5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||
| (二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||
| (三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | ||||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | ||||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | ||||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | ||||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||||||||
| 收入總計 | 299.75 | 支出總計 | 299.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門預算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 299.75 | 299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |
| 一、基本支出 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |
| 工資福利支出 | 基本工資 | 51.9 | 51.9 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 津貼補貼 | 68.6 | 68.6 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 獎金 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 績效工資 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 伙食補助費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 22.4 | 22.4 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 職業(yè)-金繳費 | 4.6 | 4.6 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他社會保障繳費 | 11.1 | 11.1 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 3.1 | 3.1 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 印刷費 | 0.8 | 0.8 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 水費 | 1 | 1 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 電費 | 2 | 2 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 郵電費 | 0.8 | 0.8 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 物業(yè)管理費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 公務車運行維護費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他交通費 | 3.6 | 3.6 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 差旅費 | 3.4 | 3.4 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 維修費 | 3 | 3 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 會議費 | 15 | 15 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 勞務費 | 1 | 1 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 培訓費 | 2 | 2 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務接待費 | 7.5 | 7.5 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 工會經(jīng)費 | 1.2 | 1.2 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 福利費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | 0 | |||||||||||
| 退休費 | 20.5 | 20.5 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 離退休津補貼 | 18 | 18 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 撫恤金 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 生活補助 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 13 | 13 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 遺屬費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 21.9 | 21.9 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 二、項目支出 | 23.35 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | |
| 專項商品和服務支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 債務還本付息支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 20 | 20 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他資本性支出 | 3.35 | 3.35 | 201 | 29 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 表3 | ||||
| 岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預算表 | ||||
| 單位名稱: | 單位:萬元 | |||
| 項目 | 2017-預算數(shù)合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 |
| 一、支出合計 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 | 0 | ||
| 2、公務接待費 | 7.5 | 7.5 | ||
| 3、公務用車費 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 7 | 7 | ||
| (2)公務用車購置 | 0 | 0 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
| 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
| 3.公務用車購置數(shù)(輛) | ||||
| 4.公務用車保有量(輛) | ||||
| 5.公務接待批次(批) | 75 | |||
| 6.公務接待人數(shù)(人) | 1300 | |||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 人員變動,與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會及工業(yè)園區(qū)聯(lián)系加強。 | |||
| 備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 | ||||