部門(單位)名稱 岳陽縣供銷合作聯(lián)社
預(yù)算編碼 125001
評價方式:部門(單位)績效自評
填報人:謝佳明
聯(lián)系電話:07307621525
報告日期: 2019年 7月30日
岳陽縣財政局(制)
| 一、部門(單位)基本概況 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 謝佳明 | 聯(lián)絡(luò)電話 | 7621525 | |||||
| 人員編制 | 31 | 實有人數(shù) | 31 | |||||
| 職能職責(zé)概述 | 負責(zé)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進和銷售 | |||||||
| 年度主要工作內(nèi)容 | 任務(wù)1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品購進和銷售 任務(wù)2:加強社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)的保值與增值 任務(wù)3:確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定 …… | |||||||
| 年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 | 我社2019總收入419.6萬元,其中公共財政撥款419.6萬元,其中人員經(jīng)費支出381萬用支出38.6萬了整體收支平衡,對基層社的購進銷售進行全面指導(dǎo),全年整個供銷系統(tǒng)完成銷售8億,購進7.6億元。全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作,確保了系統(tǒng)公共財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。 | |||||||
| 二、部門(單位)收支情況 | ||||||||
| 年度收入情況(萬元) | ||||||||
| 機構(gòu)名稱 | 收入合計 | 其中: | ||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | ||||
| 局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 | 419.6 | 419.6 | ||||||
| 1、局機關(guān) | ||||||||
| 2、二級機構(gòu)1 | ||||||||
| 3、二級機構(gòu)2 | ||||||||
| 部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) | ||||||||
| 機構(gòu)名稱 | 支出合計 | 中: | 結(jié)余 | |||||
| 基本支出 | 其中: | 項目支出 | ||||||
| 人員支出 | 公用支出 | |||||||
| 局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 | 419.6 | 381 | 38.6 | |||||
| 1、局機關(guān) | ||||||||
| 2、二級機構(gòu)1 | ||||||||
| 3、二級機構(gòu)2 | ||||||||
| 機構(gòu)名稱 | 三公經(jīng)費 合計 | 其中: | ||||||
| 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運維費 | 公務(wù)用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | ||||
| 局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 | ||||||||
| 1、局機關(guān) | ||||||||
| 2、二級機構(gòu)1 | ||||||||
| 3、二級機構(gòu)2 | ||||||||
| 機構(gòu)名稱 | 固定資產(chǎn) 合計 | 其中: | 其他 | |||||
| 在用固定資產(chǎn) | 出租固定資產(chǎn) | |||||||
| 局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 | ||||||||
| 1、局機關(guān) | ||||||||
| 2、二級機構(gòu)1 | ||||||||
| 3、二級機構(gòu)2 | ||||||||
| 三、部門(單位)整體支出績效自評情況 | ||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預(yù)期目標 | 實際完成 | ||||||
| 目標1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進和銷售 目標2:加強社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)保值和增值 目標3:確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定…… | 1.2019完成銷售總額8億,商品購進7.6億 2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值,管理有序,未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。 3.全年供銷系統(tǒng)無任何安全責(zé)任事故,確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。 | |||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內(nèi)容 | 績效內(nèi)容 | 績效 目標值 | 完成情況 | ||||
| 產(chǎn)出目標 (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) | 質(zhì)量指標 | 固定資產(chǎn)利用率 | 100% | 100% | ||||
| 各項經(jīng)濟指標完成率 | 100% | 100% | ||||||
| 數(shù)量指標 | 財政供養(yǎng)人員控制率 | 100% | 100% | |||||
| 三公經(jīng)費變動率 | 100% | 100% | ||||||
| 時效指標 | 公務(wù)卡刷卡率 | 95% | 95% | |||||
| 成本指標 | 財政支出績效目標 | 419.6萬 | 419.6萬 | |||||
| 效益目標 (預(yù)期實現(xiàn)的效益) | 社會效益 | 促進農(nóng)民增產(chǎn)增收 | 效益明顯 | 基本完成 | ||||
| 經(jīng)濟效益 | 全年實現(xiàn)銷售8億元 | 8億 | 8億 | |||||
| 購進總額7.6億 | 7.6億 | 7.6億 | ||||||
| 生態(tài)效益 | ||||||||
| 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95% | 95% | |||||
| 績效自評綜合得分 | 96 | |||||||
| 評價等次 | 優(yōu)秀 | |||||||
| 四、評價人員 | ||||||||
| 姓 名 | 職務(wù)/職稱 | 單 位 | 簽 字 | |||||
| 敖錦 | 理事會副主任 | 岳陽縣供銷合作聯(lián)社 | ||||||
| 謝佳明 | 財計股長 | 岳陽縣供銷合作聯(lián)社 | ||||||
| 熊托 | 新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)中心主任 | 岳陽縣供銷合作聯(lián)社 | ||||||
| 評價組組長(簽字): 年 月 日 | ||||||||
| 部門(單位)意見: 部門(單位)負責(zé)人(簽字): 年 月 日 | ||||||||
填報人(簽名): 謝佳明 聯(lián)系電話:07307621525
| 岳陽縣供銷社部門整體財政支出績效 自 評 報 告 岳陽縣供銷社根據(jù)根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(〔2011〕285號)、《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)[2012]33號)、和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進預(yù)算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2015〕6號)文件精神,按照《關(guān)于開展2018年度財政項目支出績。效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)〔2019〕8號)和《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2019度財政支出績效自評工作的通知》的要求,強化績效理念,提高財政資金使用效益,現(xiàn)就開展2019財政支出績效自評。 一、單位概況 2019我社在職編制人數(shù)為31,年末實有人數(shù)為31,退休38,機關(guān)設(shè)5個股室,一個中心,下設(shè)15個基層社和2個公司。主要負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購進、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理、租賃、維護工作。 二、單位資金使用及管理情況 2019,我社工作堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”深刻領(lǐng)會中央八項規(guī)定和“六條禁令”,壓縮非生產(chǎn)開支,進一步規(guī)范會計核算行為,成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列財務(wù)管理制度,全部資金由我社財計股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和我社財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資 金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專款專用,專人保管,單位紀檢書記對專項資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后,報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,再由主任簽字同意報帳后到財務(wù)室結(jié)算。加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運行,積極服務(wù)本單位發(fā)展,實現(xiàn)了年度收支平衡。一是2019基本支出419.6中:工資福利支出381萬元;商品和服務(wù)支出38.6超支。二是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理,公務(wù)接待7.5元,與預(yù)算持平,無因公出國支出。強化公車管理,建立建全公車管理制度,公車使用實行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)度,徹底杜絕公車私用現(xiàn)象,嚴格公務(wù)接待,規(guī)范接待標準;三是厲行節(jié)約,提高思想認識,樹立節(jié)約觀念,通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議,引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公,促進辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料,盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣,做到“人走燈滅”,下班及時關(guān)閉電腦、復(fù)印機等用電設(shè)備。 三、績效分析 1、預(yù)算執(zhí)行、(1)在職人員控制率。2019我社在職編制人數(shù)為31年末實有人數(shù)為31制率為100%,沒有超編現(xiàn)象。(2)、預(yù)算完成率100%,年初預(yù)算收支419.6萬元,現(xiàn)了年度未超。 支。 2、預(yù)算管理。(1)控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費38.6萬元預(yù)算(2)“三公”經(jīng)費控制率100%,“三公”經(jīng)費預(yù)算7.5萬元,本年“三公”經(jīng)費支出7.5未超出預(yù)算。(3)管理制度健全性,2019我社制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度,制定財務(wù)職責(zé),制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性;相關(guān)管理制度得到認真執(zhí)行。(4)資金使用合規(guī)性,一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理,財務(wù)人員認真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設(shè)置會計帳簿,依照規(guī)定進行會計處理,保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。(5)、預(yù)決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。 3、職責(zé)履行。(1)各項工作實際完成情況,我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作,全年實現(xiàn)購進7.6億元,售8億元,社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好,①經(jīng)濟效益和社會效益,我社年初將全年各項經(jīng)濟指標分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力,全年實現(xiàn)商品銷售8元,商品購進7.6億元,全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進和供應(yīng),滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求,確保了社 會穩(wěn)定,達到了經(jīng)濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能,我社高度重視行政效能建設(shè)工作,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,制定方案,明確工作職責(zé)。推進政務(wù)公開透明度,方便人民群眾;明確相關(guān)股室的職責(zé),端正工作態(tài)度,轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)。認真履行好各自職責(zé),來人、來電要熱情;進一步精簡、規(guī)范審批程序;加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理;充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率,降低行政運行成本。(2)社會公眾或服務(wù)對象滿意度,2019年社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過一年的努力工作,全社上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更極積極,態(tài)度更熱情,使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意,滿意率達到90%以上。 四、存在的主要問題 (1)日常公用經(jīng)費開支中用于服務(wù)基層,為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。 (2)公務(wù)卡結(jié)算比率可以進一步提高。 五、改進措施 (1)進一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開支,進一步提高公務(wù)卡結(jié)算比率。 (2)充實財務(wù)人員,加強財務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。 六、評分結(jié)論 綜合以上各項指標,財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我社2019的部門整體支出績效自我評價得到96分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強預(yù)算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。 |