2022年岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六) 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)村公路管關(guān)的法律法規(guī),具體負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作的管理。
2、制訂年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行。
3、加強(qiáng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)巡檢,制訂養(yǎng)護(hù)目標(biāo)責(zé)任,建立健全養(yǎng)護(hù)管理規(guī)章制度,完善管關(guān)體系。
4、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)資金管理,實(shí)行�?顚S�,安全合理使用養(yǎng)護(hù)資金,確保農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作正常有序開展。
5、強(qiáng)化公路保護(hù)意識(shí),加強(qiáng)路況巡查和安全管理,及時(shí)搶修損壞嚴(yán)重的管養(yǎng)路段,保障公路暢通。
6、完成縣局交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)股、工程股、養(yǎng)護(hù)股、工會(huì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算329.35萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款329.35萬元(經(jīng)費(fèi)撥款329.35萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加10.35萬元,主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算329.35萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出30.43萬元,衛(wèi)生健康支出15.21萬元,交通運(yùn)輸支出262.23,住房保障支出21.48萬元。支出較去年減少98.62萬元,其中基本支出增加10.35萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資,人員經(jīng)費(fèi)增加幅度較大。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.35萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)30.43萬元,占9.24%;衛(wèi)生健康支出15.21萬元,占4.62%;交通運(yùn)輸支出262.23,占79.62%;住房保障支出21.48萬元,占6.52%。具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)329.35萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出313.15萬元、一般商品和服務(wù)支出16.20萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,項(xiàng)目支出較上年預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.20萬元,比上年減少0.6萬元,降低3.57%。主要原因是:本預(yù)算年度財(cái)政降低了公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.35萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.95萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)90人,內(nèi)容為全縣公路養(yǎng)護(hù)知識(shí)培訓(xùn)班和干部職工參加上級(jí)主管部門召開的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班開支;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r:
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為329.35萬元,其中,基本支出329.35萬元,項(xiàng)目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表